6686 Nhà cái uy tín hàng đầu部自成立以来,不断加强内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu工作规范化管理,以制度建设为基础,全面做好内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu各项工作。经过一段时间的工作实践,起草了《内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu基本规定》等四项内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu制度,初步搭建了较为全面的内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu制度体系,实现了内部6686 Nhà cái uy tín hàng đầu工作的多维度管理。四项制度已经2019年7月29日党委会审议通过后执行。
四项制度中,《内部审计基本规定》是内部审计制度体系的总纲领,明确了内部审计工作宗旨目标、组织架构、职责权限等,从宏观层面指导内部审计工作规范开展。《经济责任审计实施细则》是促进6686 Nhà cái uy tín hàng đầu管理人员依法合规开展经营的监督评价制度,与中央近期出台的《党政主要领导干部和国有企事业单位领导人员经济责任审计规定》相关要求保持一致。《内部审计项目质量控制管理办法》是内部审计制度体系的核心部分,形成内部审计质量全过程闭环管理,是加强审计工作质量管理的制度保障。《内部审计人员职业道德准则》则对内部审计人员的职业品德、专业胜任能力和职业纪律进行了细化和规范,是防范审计风险的必要保障。
内部审计管理制度体系是集团6686 Nhà cái uy tín hàng đầu内控建设的重要组成部分,不仅使内部审计工作有章可循、有规可依,开创了内部审计工作新局面,同时还会对规范集团6686 Nhà cái uy tín hàng đầu经营管理起到积极促进作用。在今后试行过程中,审计部将严格遵守制度要求,规范开展内部审计工作,确保将制度落在实处,同时结合工作实际,适时地对制度进行修订和完善。(审计部供稿)